郑同学

有100万的资金需求,但是供应商愿意给25万元的应付账款,那么我们其实只需要75万元就够了?

老师请问标三角的这个解析是销售百分比法的解析,我不理解的是为什么企业新增需求是100-25=75万,100是随业务量增加而增加的存货,25是增加的应付帐款,这两项都需要资金去支付我的理解应该是他们相加=本期资金需要量125万才够啊,为什么是75万呢?

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来自 郑同学 的提问 2021-04-18 15:15:09 阅读431

郑艳同学,你好,关于有100万的资金需求,但是供应商愿意给25万元的应付账款,那么我们其实只需要75万元就够了? 我的回答如下

未来的CPA同学,我们又见面啦。

有100万的资金需求,但是供应商愿意给25万元的应付账款,那么我们其实只需要75万元就够了呀,这就是资金需求。

小法师老师这么解答,同学可以理解吗?老师非常看好同学哟。

以上是关于款,应付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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沈同学
老师,问一下,建筑企业,甲方给我们付款100万,我们开票100万,但是付款里面有个5万元罚款,就是实际付款的时候把这5万块钱扣了,只付了95万元,那这5万元要怎么做帐。
邓老师
你好 这个罚款是什么业务产生的 对方罚款会开票给你们吗
沈同学
罚款是因为质量上面的原因,对方不会给我们开票
邓老师
你好 那也得开收据给你们 如果有合同的话 到时你做营业外支出 汇算可以税前扣除的
沈同学
没有收据,就是工程上面的罚款单,附这个单子可以做营业外支出吗?可以税前扣除吗?
邓老师
你好 那你们最好是证明这个罚款的情况 证明了是可以税前扣除的
沈同学
嗯嗯,好的
邓老师
没事的 希望能帮到你
梅同学
我们与合作方(供应商)签订一个合同,需支付供应商3000万元款项,但我们从银行贷款5000万元(多贷了2000万元),然后银行直接把5000万元转给了我们的供应商,供应商再把多付的2000万元回转过来,这样做的什么风险吗?
任老师
您好!关键是这2000万设计骗贷。
梅同学
请问老师,骗贷的风险怎么办?
任老师
您好!这个难说了,而且也不是会计方面的。其实很多违法这些,跟目的,认罪态度等有关系了
刘同学
老师,你好!应付供应商货款为10万,应收供应商货款为4万,相抵后实际应付供应商货款为6万元,本月供应商给我们开发票10万元,我们给供应商开发票4万元,由于4万元抵应付货款,没有直接入到对公账户。老师,没有对应的金额也可能给供应商开4万的发票吧?
胡老师
可以的,这个相抵是可以的
刘同学
我们收了供应商4万元,给他开4万元的发票,但实际对公账上没有这4万元的收入呀?不是说每一笔发票在对公户上都要有对应的收款对应吗?
胡老师
但是你有应付账款和应收账款对抵的过程
刘同学
哦哦,明白了。谢谢!
胡老师
好的,客气,帮到你就好
W同学
供应商开给我们5万元的发票。但是我们实际只付对方4.5万,还有5000给对方开具了一张质量扣款单。那5000怎么做账
C老师
借:应付账款 贷:营业外收入,或者,借:应付账款 贷:原材料
璞同学
老师 那我想问下,比如对方给我们一张90万的承兑,,但是我们要给供应商付款75万,那我们应该怎么办呢
王老师
对方给我们一张90万的承兑,,但是我们要给供应商付款75万--差额的15万怎么处理呢?是不是您公司在私下做贴现呢?
璞同学
不做贴现,,就是纯拆分
王老师
做拆票的话,需要您公司去开户行办理的。您问的是操作流程还是分录呢?
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