燕同学
老师你好,外购的免税农产品不管是用于员工餐厅还是出售不都没销项税吗?应该都不能抵扣呀?为啥能抵扣20%呢?
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燕同学:
亲爱的同学,你好~
外购用于集体福利不得抵扣进项,外购用于销售 会产生销项,进项税额可抵扣的哦,所以可以抵扣20%~~
希望老师的讲解可以帮助到你,有什么不会的及时和老师交流哦~祝同学学习愉快~ 逢考必过~
展开燕同学:
可是不是免税吗?免税不就没销项税了吗
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亲爱的同学,你好~
农民卖的时候是免税的,企业买过来之后是可以计算抵扣的的哦~~
不是企业免税哦~~
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展开燕同学:
谢谢老师解答~意思是农民卖农民不交税,所以企业没有发票,但是可以从买价中扣出进项税。这个进项可以抵扣是不?
展开燕同学:
亲爱的同学,你好~
是滴,如果用于直接销售,可以计算抵扣。如果用于集体福利,进项税额不可抵扣。~~
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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