神同学

45000为何不计入?要等到第三季度才计入管理费用-租金吗?

老师,这道题的45000为何不计入?6000-4000怎么回事(・o・)

来自 神同学 的提问 2021-05-03 09:25:26 阅读397

神同学:

亲爱的同学你好,

麻烦同学将题目另外一部分也上传一下哦~这样方便老师更加全面的分析该题目,从而可以准确的帮到你哦~

同学继续努力加油呀~

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神同学:

老师,题目的上半部分我已经用黑笔写在上边了

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神采飞扬同学,你好,关于45000为何不计入?要等到第三季度才计入管理费用-租金吗? 我的回答如下

企业是按照权责发生制做账的,租金是第三季度的,所以要等到第三季度才计入管理费用-租金,所以是不影响6月份的期间费用的

6000是利息收入,4000是利息支出,6000-4000是利息净收入

以上是关于费用,管理费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
邵同学
第一季度利润表管理费用600第二季度800第三季度填写1400第四季度有收入69306.93 管理费用73396还加第一第二第三季度的管理费用吗?还是说第四季度只填写600+800+1400管理费用收入等不填写
蔡老师
有收入,就要填列收入的
邵同学
管理费用怎么填写第四季度的73396还加一二三季度的600+800+1400吗
蔡老师
这个利润表是年报的收入支出
邵同学
不是年报利润表和季报的不一样吗
蔡老师
年报的利润表是填列1-4季度的累计发生额
邵同学
季报的类。第四个季度报表
蔡老师
管理费用填写累积数还是10月份到12月份的数。
邵同学
报表制动生成的是不是利润表季度的填写12月份本期累积数。年报填写本年累计数
蔡老师
看下报表
邵同学
是的,季报本月数就是10-12月的累计数
夏同学
交纳第三季度的房产税是记入管理费用吗?
边老师
房产税现在是计入税金及附加科目
自同学
如果第二季度的公司租赁发票到第四季度可能才开,那第二季度的租金这三个月的如何入账,相当地开发票滞后了,这种情况如何账务处理
刘老师
只能预提租赁费处理,发票到了冲销预提,再按发票入账
自同学
预提了,那租金可以入管理费用在456月吗,摊管理费用时不就冲预提费用租金了吗
刘老师
计入了管理费用,就是预提租金的分录 借:管理费用——租赁费 贷:其他应付款
自同学
但这个支付是从银行账上已提前划走账了,但就是任赁发票没给我们,做其他应付款合适不呢
刘老师
一、支付时的分录是: 借:其他应付款——XX公司或个人 贷:银行存款
自同学
银行付时做分录此时只有银行转账单,无发票的 借:其他应付款——XX公司或个人 贷:银行存款 第二季度摊时 借:管理费用——租赁费 贷:其他应付款 到第四季度,这张第二季度的租赁发票才开出来,日期是11月份开的第二季度的票,到11月收到第二季度这个租金发票时我怎处理
刘老师
一、银行付时做分录此时只有银行转账单,无发票的 借:其他应付款——XX公司或个人 贷:银行存款 二、第二季度预提时 借:管理费用——租赁费 贷:其他应付款 三、四季度时取得发票 冲销二季度的预提分录 再按发票入租赁费处理
自同学
冲时分录和第四季度要做的分录麻烦给写出来一下,这样就明白整个流程了
刘老师
三、四季度时取得发票 1、冲销二季度的预提分录 借:管理费用——租赁费 负数 贷:其他应付款 负数 2、再按发票入租赁费处理 借:管理费用——租赁费 贷:其他应付款
自同学
相当于什么时间来发票,什么时间作费用正式化处理是吧,若这个发票是跨年了呢,比如到下年的二月份才来这张发票,这个还能这样处理不
刘老师
相当于什么时间来发票,什么时间做账务处理。如果跨年了,也是这样的。
cpa
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