春同学

请问发票上的税金如何入账呢?这种业务怎么做会计分录?

奖励积分如果是和第三方企业结算,那么客户兑换积分时候相当于企业履约了,需要确认收入。确认收入的同时会收到第三方企业的礼品结算发票,发票中不含税金额应该为合同负债的抵减,请问发票上的税金如何入账呢?这种业务怎么做分录

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来自 春同学 的提问 2021-05-03 11:03:16 阅读512

春暖豆豆开同学,你好,关于请问发票上的税金如何入账呢?这种业务怎么做会计分录? 我的回答如下

爱思考的同学你好(*^▽^*):

增值税从待转销项税额转为销项税额,

借 合同负债

   应交税费-待转销项税额

  贷 主营业务收入

      应交税费-应交增值税(销项税额)

希望老师的解答可以帮助同学~每天保持学习,保持进步哦~~继续加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙星光不问赶路人,时间不负有心人

以上是关于会计,会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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春同学:

什么情况下会有代转销项税呢

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春暖豆豆开同学,你好,关于请问发票上的税金如何入账呢?这种业务怎么做会计分录? 我的回答如下

比如销售储值卡,奖励积分,商品并没有真的销售,不需要缴纳增值税,所以需要先计入代转销项税,等真的销售或兑换积分,再转到应交增值税。

以上是关于会计,会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
紫同学
这种发票怎么入账。会计分录怎么做
周老师
你好,借:管理费用/**费用-招待费 贷:库存现金
紫同学
老师,可以作为给员工发的的福利吗?
周老师
可以的,如果是员工报销的餐饮费
Y同学
请问这张票据的入账分录该如何做呢
张老师
同学你好 借,工程 施工一工程成本一机械费 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款等
Y同学
后面工程施工借方是在月底结转到主营业务成本吗,还是年底?
张老师
同学你好 后面工程施工借方是在月底结转到主营业务成本吗,还是年底?——在确认收入的月份,结转到主营业务成本;
Y同学
机械费如何去确认收入呢,分摊吗
张老师
同学你好 机械费如何去确认收入呢——不是机械费用确认收入;是企业按工程进度确认收入;机械费是做为成本的;
捌同学
这种发票如何做会计分录?
徐老师
你好! 借:管理费用-维修费 贷:银行存款
捌同学
不是应该贷:主营收入 应交税费-应交增值税-销项税额吗?
徐老师
开票方 借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税-销项税额
捌同学
你好! 对的,你的理解很对
徐老师
可发票上没税额,要自行计算后做分录吗?
捌同学
是的,需要自己计算的(小规模3%,一般纳税人13%)
cpa
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