C同学

应付职工薪酬项目的期末余额怎么计算的?

应付职工薪酬项目的期末余额怎么计算的

来自 C同学 的提问 2021-05-15 15:53:05 阅读4905

CCC陈同学,你好,关于应付职工薪酬项目的期末余额怎么计算的? 我的回答如下

勤奋的同学:

 你好! 

期末余额=期初余额+本期增加-本期减少,期初余额题目已知有53万,材料1发放了53万,可以理解为应付职工薪酬减少53万,刚好和期初余额平掉了,材料2应付职工薪酬一增一减没有变化,所以影响的只有材料3和材料4,也就是解析中出现的本期增加的。

希望老师的解答能帮助到同学,祝同学逢考必过,加油~

以上是关于额,余额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
j同学
第5题怎么做的?怎么算应付职工薪酬项目的期末余额?
A老师
应付职工薪酬的期初余额加本期贷方发生额-借方发生额。你需要把题目拍完整,同学
j同学
我看到了。我来解答
A老师
这题简便方法是:结合期初和资料(1)期初33万在5号发放,结平。资料(2)非货币性职工福利同时计提和发放,月底结平。资料(3)薪酬30万,按照期初资料工资下月初发,所以有贷方发生额30万。资料(4)计提了26.55万,贷方发生26.55。所以合56.55万
C同学
应付职工薪酬期末有2899的余额
李老师
。您这个是工资不平,您需要查一下这部分原因
C同学
应付职工薪酬期末余额贷方是不是应该是0。这张图是我7月得账。上面标红框的是8月做的账科目余额。怎么看,看不懂,我调整了凭证8月账出来就是负数直科目余额
李老师
您好,应付职工薪酬正常来说应该期末余额为0,或者余额为应付工资额。 您现在需要查看工资这个明细为什么借方支付和贷方计提不平衡
C同学
是看哪个表
李老师
您的工资支付表啊,还有银行出款
C同学
我查不出来呢怎么
李老师
您查看账务处理明细,然后翻看下凭证
C同学
工资支付14418.17实发。我计提的跟实发差30元。应发工资是17577。
李老师
这是我7月份做的账,你看看老师,有错的我调整了分录是第二张图
C同学
我明天帮你看看吧,现在路上,内容有点多。 您先自己捋捋,就7月河8月的问题。考虑个人所得税的影响
李老师
是的差的30元就是个税这块,因为牵扯到这个员工从一个公司离职另一个公司入职,有一个专项附加扣除
C同学
老师你好,昨天的问题我还没有明白,8月做的凭证我都删除了,7月的分录我做的是不是有问题你帮我看看
李老师
老师这是7月做账的凭证,看看哪个错了,需要冲减或是我再反结账从新做
C同学
您好,手机看图不太方便,我给您写了一下分录,您比对看一下 1、计提工资时候: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、个人部分及个税: 借:应该职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保及公积金(这部分是个人承担部分)
井同学
支付给职工以及为职工支付的现金加上(应付职工薪酬年初余额---应付职工薪酬期末余额)减去《应付职工薪酬(在建工程)期初余额----应付职工薪酬(在建工程)期末余额》为啥这里是一个加一个减去呢,不都是应付职工薪酬吗
赵老师
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
cpa
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研