Z同学

这应该是汇兑收益,借应付账款,贷汇兑收益,为什么不是负向影响?

这应该是汇兑收益,借应付账款,贷汇兑收益,为什么不是负向影响

来自 Z同学 的提问 2021-05-15 18:37:54 阅读659

Z!同学,你好,关于这应该是汇兑收益,借应付账款,贷汇兑收益,为什么不是负向影响? 我的回答如下

认真学习的同学你好呀~

应付账款是负债,账面价值减少了,对企业来说是好事,是收益,是正向的。

老师这样解释,同学可以理解吗?

成功的曙光属于每一个奋斗过的人~

以上是关于款,应付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
小同学
其他应付款-汇兑损益余额贷方预收账款-汇兑损益余额借方
全老师
汇总损益一般是计入财务费用-汇总损益或单独设一个汇总损益科目就以了。
最后结转到汇总损益中
转预收账款的汇总损益
借财务费用-汇总损益37828.23
贷 预收账款-汇兑损益 37828.23

转其他应付款的汇总损益

借其他应付款-汇兑损益 47396.49
借财务费用-汇总损益 47396.49(红字)
月末结转
贷本年利润9538.26
贷财务费用-汇总损益 9538.26(红字)
问题补充
我先用借 预收账款-汇兑损益 37828.23
贷 其他应付款-汇兑损益 37828.23
把预收账款-汇兑损益给清零了这样做是否正确如果正确那么余下的其他应付款-汇兑损益贷方余额9568.26要怎么处理
同时我发现上年应付账款也有一笔汇兑损益贷方余额281093.92我要怎么把它清零
预收账款 和其他应付款只能与汇兑损益对应结转。
上年应付账款也有一笔汇兑损益贷方余额281093.92要通过以前年度损益调整科目
借以前年度损益调整281093.92
贷应付账款 281093.92
同时
借利润分配--未分配利润281093.92
贷以前年度损益调整281093.92

同时调整资产负债表应付账款和未分配利润年初数。
王同学
其他应付款-汇兑损益,余额贷方,预收账款-汇兑损益,余额借方
张老师
汇总损益一般是计入财务费用-汇总损益或单独设一个汇总损益科目就以了。
最后结转到汇总损益中:
转预收账款的汇总损益:
借:财务费用-汇总损益37828.23
贷: 预收账款-汇兑损益 37828.23

转其他应付款的汇总损益:

借:其他应付款-汇兑损益 47396.49
借:财务费用-汇总损益 47396.49(红字)
月末结转:
贷:本年利润9538.26
贷:财务费用-汇总损益 9538.26(红字)
问题补充:
我先用:借 预收账款-汇兑损益 37828.23
贷 其他应付款-汇兑损益 37828.23
把预收账款-汇兑损益给清零了,这样做是否正确,如果正确,那么余下的其他应付款-汇兑损益贷方余额9568.26要怎么处理?
同时,我发现上年应付账款也有一笔汇兑损益,贷方余额281093.92,我要怎么把它清零
预收账款 和其他应付款只能与汇兑损益对应结转。
上年应付账款也有一笔汇兑损益,贷方余额281093.92,要通过以前年度损益调整科目:
借:以前年度损益调整281093.92
贷:应付账款 281093.92
同时:
借:利润分配--未分配利润281093.92
贷:以前年度损益调整281093.92

同时调整资产负债表应付账款和未分配利润年初数。
A同学
请问汇兑损益如果是负数金额(既汇兑收益)是不是应该计入“营业外收入——汇兑损益”科目?
裴老师
你好,应是计入财务费用的贷方,或借方用负数。
A同学
那年报的营业外收入二级明细不是要填汇兑收益吗?
裴老师
你好,汇总差额应是填A104000 期间费用明细表第22行
A同学
想知道A101010收入明细表的营业外收入项 ——汇兑收益 是指什么?
裴老师
你好,如果执行小企业会计准则的企业的汇总收益是填入这里
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