D同学

老师,期末留抵不是销项税-进项税+上期留抵吗?

老师,期末留抵不是销项税-进项税+上期留抵吗?那四月应该是100-300+10=-280

来自 D同学 的提问 2021-05-16 08:15:53 阅读679

DASIS同学,你好,关于老师,期末留抵不是销项税-进项税+上期留抵吗? 我的回答如下

爱思考(⑉°з°)-♡的宝宝,你好

应纳税额=销项-进项-上期留抵

=100-300-10=-210 

这个-210就是留抵税额哦~

希望老师的解答能够帮助到你!继续加油哈~

以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
波同学
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额,这几个数值是看增值税申报表中的上期留抵税额跟期末留抵税额吗?
Y老师
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
M同学
进项税没有认证,上期留抵税额和期末留抵税额是不是不用填?
程老师
你好 是的 本来就需要 没认证附表二不填写
M同学
主表的13栏和20栏是不是都不用填?
程老师
主表自动取数 不需要填写
M同学
我们是需要手填,我们的金税盘不合适了,抄不了税!
程老师
附表一附表二填写 主表自动取数
M同学
期末留抵税额=上个月的留抵税额加上本月进项税额减去销项税额 吗
黄老师
你好,是的,是这样计算的
cpa
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