跑同学

讲义上表格的第五年216363有差额,做分录时可以用216475这个数吗?

老师,例14—11,第五年末按照摊余成本等于现金流量折现,5*(P/A,5%,5)=216475,与P89讲义上表格的第五年216363有差额,做分录时可以用216475这个数吗?

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来自 跑同学 的提问 2021-05-16 12:01:40 阅读504

跑山唧同学,你好,关于讲义上表格的第五年216363有差额,做分录时可以用216475这个数吗? 我的回答如下

勤奋的同学你好:

可以用216475这个数字的,之所以会有差额,可能是因为在乘以年金现值系数时保留的小数点不同导致的尾差。cpa考试时,题目会给出年金现值系数的具体数据,做题时直接乘以题目给出的数据,然后作分录就可以的。

同学学习的很认真~,接下来也要继续加油哦~

以上是关于额,差额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
:同学
10月工资表上的个税以5000元为基数,而报税时网上是以3500元为基数,这样就存在个税差额,请问做凭证时这个差额怎么做会计分录?
老师
你好!你们少交税了吗?计入其他应付款
:同学
不是税务局规定10月份基数为5000元,而报税时还是3500
老师
你好!10月份的工资是11月人份申报啊
:同学
这个差额不会扣员工的了
老师
你好!加纳后转营业外之处吧,但是存在查账风险的
肥同学
打发票,然后在第五个表格的A1上有数字,然后在第一个表格做个公式,就是第五个表格呢数字有变动第一个会自动改,然后还有大写的数字也做了公式,但现在公式没有了。也不记得
习老师
同学你好,你公司不是用的开票软件打发票吗?
品同学
跨年度,第二年来票了,会计上如何处理呢?先红字冲回吗,再做正常经营分录,因为暂估时也结转成本,这个差额数怎么处理呢,会计分录如何做呢?谢谢老师,差额数不用转入利润分配吗
张老师
你好,取得发票冲回暂估,然后根据发票入账,成本有差额不做调整的
品同学
暂估时如果成本数转的多,正常开票结转的成本数少呢。或反之呢。老师,有没有明文规定不做调整呢?谢谢老师
张老师
暂估是根据实际收到的金额暂估的,只是发票未到,而不是随意暂估的 没有明文对这一块作出规定
cpa
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