h同学

应付职工薪酬科目,应该列示的金额是倒挤算出来的当期费用吗?

老师,以现金结算的股份支付,在等待期时,对于应付职工薪酬的计算公式是,期初余额+当期费用—本期已支付=期末余额,首先期初与期末都是可以算出来的,那么在做分录时,应付职工薪酬科目 ,应该列示的金额是倒挤算出来的当期费用吗?

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来自 h同学 的提问 2021-05-20 18:09:05 阅读721

haitao同学,你好,关于应付职工薪酬科目,应该列示的金额是倒挤算出来的当期费用吗? 我的回答如下

亲爱的宝宝你好

是的同学, 是倒挤出来的本期增加额,期初就是上期末余额,期末是算出来截止本期的余额,本期减少是本期行权的那些人的钱。倒挤出来本期增加额。

宝宝继续加油哦!

以上是关于费用,当期费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
P同学
工会经费是根据应付职工薪酬科目金额计提 ?应付职工薪酬科目是根据每个月的科目汇总表上面的应付职工薪酬科目金额计提吗?
A老师
是的,根据工资总额2%计提的了
P同学
工资是按照个人所得税上面那些员工工资计提吗?
A老师
是根据每个月的科目汇总表上面的应付职工薪酬贷方金额计提?
P同学
是的根据工资表计提的 。。
寸同学
老师,请问如果应付职工薪酬采用当月计提当月发放的话,是不是每月底应付职工薪酬这个科目应该没有余额对吗?
申老师
是的,科目余额代表已经计提尚未支付的金额,或者多提金额 如果科目有异常余额,建议查下这个科目的明细账进行核对
cpa
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