百同学
这个题是让计算 企业所得税,但老师口误说只让计算应纳税所得额了;而且答案也有问题,计算结果是-0.8,不可能交负的吧,应该是应纳所得税的金额是0才对吧?
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同学,你好。
这道题的确是计算应纳税额的,可能是老师的口误所致,关键是同学要知道怎么计算的就可以了,而且这个计算结果的确是44万元的。
祝同学学习顺利,加油~
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老师,题目问的是应交所得税,不是应纳税所得额?解析是-0.8,我认为不对吧,应该是0.
展开百合子 同学,你好,关于计算结果是-0.8,不可能交负的吧?应该是应纳所得税的金额是0吧? 我的回答如下
同学说的解析是-0.8是在哪里看的尼~老师这边看到视频里面算到44这个题目就结束了尼~同学可以把你看的拍给老师看一下哈~
这道题的确是计算应纳税额的,可能是老师的口误所致哦
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老师请看附件。题目您可以下载课件看一下
展开百合子 同学,你好,关于计算结果是-0.8,不可能交负的吧?应该是应纳所得税的金额是0吧? 我的回答如下
爱学习的同学你好啊
这里应该这么讲即计算出来的是-0.8,今年肯定不缴纳企业所得税的,-0.8万留到明年继续去抵减所得税。
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所以若考试问应缴所得税,计算-0.8,但回答 应该当年应缴所得税是0。
展开百合子 同学,你好,关于计算结果是-0.8,不可能交负的吧?应该是应纳所得税的金额是0吧? 我的回答如下
亲爱的同学你好呀~
计算结果-0.8要写上,可以这么回答哈~
希望老师的解答能帮助到同学,同学继续加油,坚持一定会有收获的~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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