王同学

签发转账支票,发放本月职工工资的分录是否为“借:应付职工薪酬,贷:银行存款”?

签发转账支票,发放本月职工工资的分录是不是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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来自 王同学 的提问 2021-06-23 15:00:54 阅读3485

王同学:

勤奋的同学,你好。

是正确的。


祝你学习愉快!

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其他回答
汀同学
发放上月工资时,分录应该是:借:应付职工薪酬,贷:应交税费-应缴个人所得税,银行存款。还是借:应付职工薪酬,贷:银行存款呢?
N老师
发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
汀同学
那这个税费是员工个人先行垫付的,分录是不是,借:应交税费,贷:其他应付款。然后公司报销以后,借:其他应付款,贷:银行存款呢?@李爱文老师:
N老师
交个税时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
汀同学
可是这个钱是员工先自己垫付的,因为当时没有和银行签三方协议@李爱文老师:
N老师
员工垫付的,报销时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:库存现金(或银行存款) 这样的分录处理就行了
汀同学
不需要先做一个其他应付款的分录么?这样做不是更清晰么@李爱文老师:
N老师
不用,这样处理更清晰些
G同学
个体工商户,九月计提工资分录 借:营业费用 -工资 贷:应付职工薪酬 十月工资发放时分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 对吗?
张老师
你好!是的就是这样做的。
G同学
老师,这么说内帐也应计提工资?如果我九月计提工资了,十月发放离职人员的工资分录也应这么写:借:应付职工薪酬 贷:银行存款,对吗?
张老师
您好!当然要计提的啊。 是的。
cpa
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