小虎同学,你好,关于业务4为什么调减应纳税所得额? 我的回答如下
准注会同学你好:
亏损年度,确认递延所得税资产,因为会使得未来少交税,
盈利的年度,税前利润可以补亏,所以相关的递延所得税资产转回,
借:所得税费用
贷:递延所得税资产
如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开小同学:
我问的是为什么调减应纳税所得额 税法线
展开小虎同学,你好,关于业务4为什么调减应纳税所得额? 我的回答如下
以前年度亏损可以用后五年税前利润补亏,所以将以前年度亏损额调减会计利润
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S老师
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