A同学

调整当期利润时,标黄的那个29400,为什么卖的20%的成本要用29400?

老师,1、调整当期利润时,标黄的那个29400,为啥卖的20%的成本要用29400?这个是提完一年折旧后的数,可是后面也减折旧了呀,不是重复减折旧了么? 2、题目并没给出出售的具体时间点,怎么就判断是提了一整年折旧后再卖的呢,就不是年中卖吗? 3、以公允模式核算的投资性房地产若是出售,出售成本为什么不按账面数?假如每年年末才刷一次公允,且是年中出售,那出售成本应该是30000*20%,收益就是6300-6000=300;年末刷过公允后再卖,出售成本应该是3.15*1万平米*20%=6300,就是按公允价卖,收益是0了?所以答案算法没理明白6300-29400*20%...。 我觉得应该是先算会计利润再调整吧

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来自 A同学 的提问 2021-08-01 22:02:12 阅读422

AnnieG同学,你好,关于调整当期利润时,标黄的那个29400,为什么卖的20%的成本要用29400? 我的回答如下

亲爱的宝宝你好

1:计税基础就是一直按照账面价值去算折旧算下来的剩余账面价值,后面处置那里,认得都是税法角度的金额,所以还是29400结转

2:题目收了是12.31办理了过户手续呢,

3:这个出售是按照税法角度的费用去计算的,不是那种纳税调整的方法哦。

宝宝继续加油哦!

以上是关于利润,当期利润相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
宁同学
比如我司本月工资为29400.个税66.从计提到缴纳的整个过程分录怎么写
裴老师
您好 借 管理费用~工资 29400 贷 应付职工薪酬~工资 29400 借 应付职工薪酬~工资 29400 贷 应交税费~个人所得税 66 贷 银行存款29344 借 应交税费~个人所得税66 贷 银行存款 66
宁同学
印花税需要计提么,现在是不是从税金及附加走呢
裴老师
印花税不需要计提 是计入从税金及附加科目
尊同学
3、某酒厂2018年春节前夕将自产无同类售价的粮食白酒4800斤赠送客户,其成本共计96000元,应当缴纳的消费税为( )元(成本利润率10%)。 A 21120 B 21600 C 28800 D 29400 【9600✖️(1+10%)+2400】➗(1-20%)✖️20%这里的不含消费税价格为什么要加上从量计税的2400?
张老师
你好,白酒复合计税的缘故
尊同学
从价计税的税基必须包含从量计税的意思吗?
张老师
复合计税才考虑,单一的不要
尊同学
谢谢
张老师
不客气,麻烦给予五星好评
C同学
甲卖给乙为什么不是调整甲的利润而是调整乙的利润呢
赵老师
你这里是个别报表的利润调整,个别报表确认被投资单位的投资收益的时候,不管是顺销还是立消,都是在这个时候抵消未实现内部损益。
cpa
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