慕同学
老师,增值税大题中关于这样的问题的问法,是不是将上期留抵的税额要计入到当期可以抵扣的进项税?而计算当期的销项税额又不能把简易计税的税额加进去是吗?不然会影响这两个问题的最终金额不一样
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慕雅居士同学,你好,关于增值税大题中关于这样的问题的问法,是不是将上期留抵的税额要计入到当期可以抵扣的进项税?而计算当期的销 我的回答如下
准注会同学,你好:
是的,你的理解是正确的
祝学习愉快~加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于税,销项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开慕同学:
老师,当期有进项税转出的,是不是回答当月可以抵扣的进项税的时候要把进项税从当期的可抵扣的进项税中减去得到的答案才是正确的可以抵扣的进项税金额?
展开慕雅居士同学,你好,关于增值税大题中关于这样的问题的问法,是不是将上期留抵的税额要计入到当期可以抵扣的进项税?而计算当期的销 我的回答如下
是的,可抵扣的就是要把转出的,留抵的都要算上
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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