d同学
老师,图二的答案3,前半部分烟叶税的进项,为什么是乘以(1+20%)? 为什么不是直接乘20%直接算出烟叶税? 后半部分 为什么要加上进口设备的增值税?业务1中的320不是已经计入了吗?还有它为什么不减去图三业务五管理不善造成的进项税额转出?
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dreamboat同学,你好,关于图二的答案3,前半部分烟叶税的进项,为什么是乘以(1+20%)?为什么不是直接乘20%直接算出烟叶税 我的回答如下
准注会同学,你好
因为计算烟叶进项税额的时候,基数包括收购烟叶实际支付的价款总额和烟叶税,20%部分是烟叶税;前面实际支付的价款总额也是作为基数的;
进口设备的增值税可以作为进项税额抵扣的,320只是运输费用的进项税额;
这里根据业务的发生顺序,管理不善是在后面的,这块作为例外情况,一般的真题都是可以抵扣包括进项转出的
希望以上解答能帮助到你,继续加油~早日拿下CPA
以上是关于税,进项税额转出相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开d同学:
为什么它最后要加上26496?
展开dreamboat同学,你好,关于图二的答案3,前半部分烟叶税的进项,为什么是乘以(1+20%)?为什么不是直接乘20%直接算出烟叶税 我的回答如下
准注会同学,你好
进口设备的增值税可以作为进项税额抵扣的
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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