S同学
老师您好!想问一下第(8)问,计算应纳税所得额时为什么又要+1.2-36呢?
Sunny®孙媛同学,你好,关于计算应纳税所得额时为什么又要+1.2-36呢? 我的回答如下
准注会同学,你好:
因为税法上一次性扣除那就不能计提折旧了
祝学习愉快~加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开S同学:
此处的“税法上一次性扣除”是指专用设备的投资额的10%可以从应纳税额中全部扣除的意思吗?是因为扣税所以不能扣额?计算会计利润时,+36-1.2可以理解为+“资产处置收益36”、-“折旧费用1.2”吗?那计算应纳税所得额时,折旧不能税前扣除,需要+1.2,那为什么又要-36呢?具体这个知识点属于讲义中哪块内容呀?我还是不太理解。
展开Sunny®孙媛同学,你好,关于计算应纳税所得额时为什么又要+1.2-36呢? 我的回答如下
此处的“税法上一次性扣除”是指专用设备的投资额的10%可以从应纳税额中全部扣除的意思吗?不是的,是指36可以一次性扣除 题目说企业会计上作为费用一次性扣除,但是会计上购入一个设备应该是作为资产的,所以把设备的金额在利润上加回,折旧可以作为费用减去 就说总共可以扣36,税法是一次性扣的,会计师分期扣的,
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S老师
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