Y同学

公司给员工报销双人电影票,作为员工福利,应该怎么做账?

1.公司给员工报销双人电影票,作为员工福利,应该怎么做账?会计分录麻烦列式一下。2.如果财务主管要求员工用电影票票根加出行餐饮发票来抵,应该怎么做账?3.以上会涉及到避税方式吗?怎么避税比较合理?

展开
来自 Y同学 的提问 2021-10-12 00:55:55 阅读839

Ying youcai同学,你好,关于公司给员工报销双人电影票,作为员工福利,应该怎么做账? 我的回答如下

同学你好

1.发生职工福利的分录为

报销时,借 应付职工薪酬-职工福利 贷 库存现金

期末结转确认成本费用,借 管理费用等科目(按受益原则确认科目)贷 应付职工薪酬-职工福利 

2.发生职工福利入账本身需要记账依据,比如你举例财务主管要求员工用电影票票根加出行餐饮发票作为报销依据,填写报销单时后附依据

3.正常发生属实,支付福利费的税前扣除标准为,当年实际的工资总额的14%,超出部分不得税前扣除

比如,当年发放工资总额10万,发生福利费用2万,可以计算企业所得税税前扣除金额为10*14%=1.4万,再汇算清缴时纳税调增0.6=2-1.4.

有关税收相关政策,同学还需要系统学习税务课程了解。祝你学习愉快!

以上是关于账,做账相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
D同学
公司安排采购人员外购食品作为中秋福利发给员工,采购人员回来拿发票(普票)报销时该分录怎么做?然后把食品发给员工该分录怎么做?
刘老师
您好!您可以直接做一个分录,借:管理费用-福利费 贷:现金。
D同学
如果是专票怎么做?普票不涉及转出,但是专票呢
刘老师
您好!专票您不用认证,直接用加税合计计入福利费就可以了。不用转出。
D同学
那不就形成滞留票了吗
刘老师
您好!这个问题的实质是这样。1,你们公司本来就是用于集体福利就可以让对方不开专用发票。2,进项税额转出的情况是,一开始不知道会用在哪儿,所以开了专用发票,后来实际使用到了不能抵扣的地方,所以才转出。如果您确定不抵扣,可以直接计入相关产品成本。只要能解释的通,没什么问题的。
小同学
公司给员工报销电话费,怎么做账呢?要计区福利费吗?
杨老师
做在管理费用-电话费中,不需要计提福利费
小同学
这个不是属于福利费吗?公司本来也可以不用报销呀
杨老师
看你们怎么区分了,有的业务员是报销的
小同学
那比如加班打车费呢?属于福利费吗
杨老师
这个属于交通费,怎么是福利费
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研