劉同学

因为不允许直接影响现金流所以需要通过其他应付款过度?

老师,这一题的分录不应该是这样写吗,为什么营业外支出是1200?实际发生的时候营业外支出不应该是比计提的时候多了320嘛,所以应该在借方写营业外支出320呀,然后两段分录合起来,营业外支出才1193

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来自 劉同学 的提问 2021-10-26 11:18:18 阅读350

劉同学:

爱学习的同学,你好:

 

不是的同学。

 

账务处理如下:

12月31日:

借:营业外支出873

     管理费用7

贷:预计负债880

借:递延所得税资产 220

贷:所得税费用   880*0.25=220

 

1月30日

借:以前年度损益调整 1210-880=330

     预计负债 880

贷:其他应付款 1210

 

借:以前年度损益调整 220

贷:递延所得税资产   220

 

希望老师的解答能够帮助到你,有什么问题可以随时沟通~

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劉同学:

其他应付款为什么是1210

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劉同学:

因为总共需要支付的金额是两部分,一部分是赔款1200万元,一部分是诉讼费10万元,二者之和才是总共需要支付的金额,因为不允许直接影响现金流,所以需要通过其他应付款过度。

 

希望老师的解答能够帮助到你,有什么问题可以随时沟通~

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其他回答
。同学
股东个人通过微信支付宝垫付的费用,外账需不需要通过库存现金科目,借库存现金贷其他应付款借某某费用贷库存现金。还是直接借某某费用贷其他应付款。
陈老师
借管理费用等 贷应付账款 借应付账款贷其他应付款老板 借其他应付款贷现金/银行
。同学
哦。好的!那还股东垫付的费用时,现金支付的,没有原始凭证附件呢
陈老师
可以用付款的收据 入账
。同学
让老板开个收据吗
陈老师
是的 你现金付款 对方给写个收据 你做附件做账
。同学
银行付的就以银行回单作为附件不需要写收据了吧
陈老师
是的 可以的 银行付的就以银行回单作为附件不需要写收据了
聂同学
公司收到水费,一部分是员工垫付的,我做的其他应付款,现在老板要求全部做成收入,另一个会计说,建议所有的收入通过其他应付过度,在做成收入,我可以不通过其他应付过度,直接做成收入吗?
陈老师
你好!员工垫付部分按规定应该是从其他应付款过渡一下
聂同学
那可以用一张凭证 做2个分录吗?就是 借现金 贷其他应付 借其他应付 贷主营业收入 做在一张凭证上?
陈老师
可以的
聂同学
好的 谢谢,我把不是垫付的 和垫付都通过其他应付过度行吗?别人说还没走入正轨,建议这样,稳定后就不用过度,还是只是垫付的要过度?
陈老师
你好!垫付的过渡一下
z同学
其他应付款不可以直接转入未分配利润,那要通过什么科目过渡下
王老师
同学你好 具体是什么业务呢
z同学
公司资产负债表利润分配是亏损的,现在注册资本减少,股东要拿回资金,公司帐上面没有钱。会计分录:借:实收资本贷:应付利润-未分配利润。会计分录正确吗?另外,这样会不会补缴企业所得税 这个问题
王老师
这个不交所得税的 但是不能随便撤资的
cpa
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