伊同学
老师,题中22600普票为什么也要价税分离呀?普票只能作不能抵扣进项的依据,而不能作为消费税计算依据吧?而且为什么税率一定会是13%呢,万一收到的普票税率是3%呢?
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伊同学:
同学,你好:
本题的主体是小高啤酒公司,啤酒适用税率是13%,销售啤酒开具普通发票,普通发票注明的金额是含税价款~是公司自己开具的发票是计算销项,如果有取得其他单位开具的普票,不得抵扣进项税~
祝学习愉快~
伊同学:
老师,如果小高啤酒公司是小规模纳税人,销售啤酒也是13%税率吗?
展开伊同学:
如果是小规模纳税人,按3%的征收率~
伊同学:
所以说我们这里按13%计算不含税价也沒有依据呀?
展开伊同学:
本题没有明确说明,直接默认为一般纳税人,考试中会明确给出的,同学不用担心哈~
S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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