左同学

公司注销预收账款贷方余额600万,要怎么做分录呢?

老师公司注销预收账款贷方余额600万,要怎么做分录呢?要交钱吗

来自 左同学 的提问 2021-11-15 16:20:12 阅读444

左左同学,你好,关于公司注销预收账款贷方余额600万,要怎么做分录呢? 我的回答如下

如果是具有业务实质的,同学需要确认收入,申报未开票收入。

借:预收账款

贷:主营业务收入

       应交税费-应交增值税(销项税额)

以上是关于款,预收账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
薇同学
我们有家公司注销,税局要我们做往来做转出,应该怎么做?我们预付账款借方有余额,应付账款借方有余额,预收账款贷方有余额,其他应付款贷方有余额,
戴老师
你好!你这些有余额的都用现金冲减。
薇同学
好,谢谢老师,税局人要我们把其他应付款转到营业外收入哦
戴老师
你好!这个是你自己没做好了。你应该一开始就做现金付的,你先做现金付,账上只挂股东的其他应付。 因为站在税局立场自然希望你做收入交税了。
薇同学
明白,谢谢老师
戴老师
你好!不客气的。
L同学
比如应收账款借方余额100万 转到预收账款 分录怎么做
王老师
借方:预收账款 100 贷方:应收账款 100
L同学
预收账款借方负数是不是就等于应收账款贷方正数
王老师
是啊。所以你最好放一个科目就可以啦。
美同学
,应收账款和预收账款同时挂账,现在应收账款贷方余额40万,预收账款贷方余额35万,这个要怎么调账?
汪老师
那你就,借,应收账款,贷,预收账款
美同学
所有同时挂账的,都要调是吗?
汪老师
账面可以不调整,但是报表要做重分类调整
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研