L同学
老师,销售开的是普通发票,是不可以抵扣进项税额的吧?不动产租赁的销项税额覆盖不了进项税额呀。
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L同学:
勤奋的同学你好~~~老师来啦♡
是的呢,如果销售方给你开的是普通发票,你就不可以抵扣,不动产租赁的销项税额覆盖不了进项税额,那就形成留抵税额呀,留在下期抵扣就可以了
希望老师的解答可以帮助同学理解(*╹▽╹*),老师全程陪伴你哟,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
L同学:
但这道题里面并没有形成留抵税额,而是用普通发票的销项税额直接抵减了。
展开L同学:
这道题目是销售东西给别人开具增值税普票,开的普票也是要缴纳增值税的,针对销售方刚而言,算出来的也是增值税销项税额,然后减进项,是没有问题的
只有购买方收到普票,才不可以抵扣进项税额
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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