瞳同学
销项税额抵减这里没有明白,为什么不是抵减应交增值税销项,而是抵减成本?递减成本那最后实际缴税的金额就是6000才对吧
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瞳同学,你好,关于销项税额抵减为什么不是抵减应交增值税销项,而是抵减成本? 我的回答如下
原因是这项服务行业很难获得增值税专用发票,所以允许差额计税
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我知道是差额计税,我是没明白差额计税最终支付的金额是多少?为什么是减少成本,而不是减少销项税?
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需要支付不含税销售额和差价计税的税额合计
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展开瞳同学:
老师你解释的不清楚,麻烦以例题讲解一下可以吗?
展开瞳同学,你好,关于销项税额抵减为什么不是抵减应交增值税销项,而是抵减成本? 我的回答如下
抱歉,差额计税有关采购时通常不能获取专票。而一般获取普票是加税合计计入采购成本。但对于差额计税中无法通过账簿登记来直观查明可抵减的差额中所含税额。为了便于以后查询登记记录,对这类特殊计税相关税额设立了独立的核算明细科目。当采购时借方登记在该明细科目下,发生销售时,针对销售相关税额贷方结转登记销账。
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S老师
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