西同学

这个月要怎样做账呢?明年又怎样做账呢?能写相关的分录吗?

老师,有个工作上的问题想请教一下,是这样的,我司预付了明年1-6月的停车费9600(共4台车,每台400一个月),另外又付了一笔法人车明年2-5月的停车费2000,一共付了11600,款是这个月12月付的。对方已开停车费发票116000给我们(发票是5个点的专票来的),请问一个我这个月要怎样做账呢?明年又怎样做账呢?能写相关的分录吗?

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来自 西同学 的提问 2021-12-29 16:26:30 阅读364

西行同学,你好,关于这个月要怎样做账呢?明年又怎样做账呢?能写相关的分录吗? 我的回答如下

亲爱的同学,你好 

付款时:借:预付账款  11047.62

                   应交税费-应交增值税(进项税额)552.38

                     贷:银行存款                     11600

以后每个月实际发生时进行冲销预付账款。

前4台车每月冲销 9600/(1+5%)/6=1523.81

后1台车每月冲销 2000/(1+5%)/4=476.19

借:管理费用  1523.81

    贷:预付账款   1523.81

借:管理费用  476.19

    贷:预付账款    476.19

祝学习愉快~

以上是关于账,做账相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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西同学:

为什么是长期待摊费用啊?不是预付账款吗?跨年的费用拿到今年12月可以用吗?虽然发票也是今年12月开的?

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西行同学,你好,关于这个月要怎样做账呢?明年又怎样做账呢?能写相关的分录吗? 我的回答如下

是预付账款哈~老师看错了如果是预付了一年以上的停车费就需要使用长期待摊费用科目哦~跨年的费用不再本年确认费用,即使已收发票,仍需要在实际发生停车的当月确认当月的费用。

 

以上是关于账,做账相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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西同学:

老师,待摊费用取消了,但是生活中还是很多人还在用待摊费用的。其实这个题挂待摊费用是更好的。

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西行同学,你好,关于这个月要怎样做账呢?明年又怎样做账呢?能写相关的分录吗? 我的回答如下

新会计准则将“待摊费用”科目取消,保留“长期待摊费用”,原旧准则下“待摊费用”的核算并入“预付账款”科目。因此理论上是挂预付账款的,实务中不排除这样做的,二者没有实质区别,唯一区别就是时间上的不同。

以上是关于账,做账相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
旧同学
内外账同一个人做,怎样才能协调好二者关系。怎样做账既准确又简便呢?
G老师

首先说明,一个公司两本账,这本身就是不合法的事,不值得称道!

实务中,同时存在内外账的公司,通常是因为存在不开票的收入,且对这部分收入不作纳税申报,否则就没什么必要做两本账。

既然内外账主要是由无票收入引起的,那么,怎么做账就要对公司的主营业务是什么、业务量多还是少、无票收入占多少、往来款情况如何等因素进行通盘考虑,再结合会计人员自身的习惯来决定做账的思路和方法。

S同学
新注册的公司应该怎样去做账呢?做账的流程是怎样的呢?有哪些相关部门呢?
张老师
你这个问题有点儿大 建议先理清公司的主要业务 费用类型 税务业务 日常先行做每天发生的账务(流水账) 保存好原始单据 登记好出纳的现金和银行账 再制订公司的财务制度 如果没有财务软件 可在网上查找适合的excel账套
z同学
制衣厂 1.原材料的明细账要怎么做呢?比如,拉链来了1000个,这1000个又有10个样式的金额还不一样,那这个明细账需要按这10个样式区分吗?
张老师
你好!这些消耗性材料,一般不用核算明细(太细了,算死人~~~)
z同学
不做细的话,金额不一样要怎么解决呢,还有一个就是盘点的话不是也不准吗
张老师
@哩哩:这个根据公司具体管理需求而定!(拉链等 ,金额小,如果按型号品种分类,工作量有点大)
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