冯同学

A选项计入应交税费是13780,因为增值税是可以抵扣的税吗?

这道题不明白,老师重新讲一下

来自 冯同学 的提问 2020-03-24 16:12:00 阅读346

冯婕同学,你好,关于A选项计入应交税费是13780,因为增值税是可以抵扣的税吗? 我的回答如下

同学,你好

这个题是哪里不明白尼,可以仔细说一下哈~老师这边才好针对性的解答哦~


以上是关于税,应交税费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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冯同学:

ABC

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冯婕同学,你好,关于A选项计入应交税费是13780,因为增值税是可以抵扣的税吗? 我的回答如下

A选项计入应交税费是  13000+540+240=13780   因为增值税是可以抵扣的税哦

B选项整个生产成本才是110000=100000+6000+4000 元 但是题目中说了原材料时陆续投入的哦~所以现在生产成本肯定不是106000哦

C 4000应该计入原材料的成本不是管理费哦~

看的出来学习很认真了,继续加油哈~

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冯同学:

增值税都有什么时候抵扣

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冯婕同学,你好,关于A选项计入应交税费是13780,因为增值税是可以抵扣的税吗? 我的回答如下

认真的同学,你好~
  当月采购产生的增值税可以在当月抵扣,比如销售导致的增值税本来要交100万,但是采购有30万可以抵扣,就只需要交70万
希望老师的解答能帮到你!
近日由于疫情的严重性,同学务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!

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其他回答
冰同学
小规模的报销费用的分录,是不是因为小规模,没有进项税可以抵扣,所以,借:应交税费-应交增值税(进项税)?
E老师
小规模纳税人进项税不可以抵扣的,没有“应交税费-应交增值税(进项税)”
崔同学
借:应交税费——应交消费税,以后是可以抵扣增值税的吗?
习老师
不能,不同税种,这个不能相互抵消
崔同学
那在借方,什么意思呢
习老师
这个是可以后续抵扣你加工完工之后出售交那个消费税
M同学
营业收入为什么不算增值税,是因为增值税可以抵扣吗
李老师
您好,增值税作分录是做在应交税费这个科目里面。不属于收入里面的。
부同学
代垫运费要交增值税,因此进项税可以抵扣运费17%,可是运费不是只能抵扣7%吗?
陆老师

代垫运费要交增值税,因此进项税可以抵扣运费17%,可是运费不是只能抵扣7%吗?——运费能抵扣7%的政策,在2013年7月31日就结束了。

 

现在运输业的地税发票,一点都不可以抵扣增值税进项税额了。

 

代垫运费要交增值税,因此进项税可以抵扣运费17%,这是运费与销货款同开在一张增值税专用发票里面的。要是单开运输发票,可以抵扣11%的进项税额

 

 

 

 

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