一同学
老师您好,之前已经预交增值税,现在借:应交税费―应交增值税(销项税额)贷:应交税费―未交增值税,请问这笔分录怎么是体现销项税额冲减未交增值税的?
展开一不小心晃了眼同学,你好,关于借:应交税费―应交增值税,贷:应交税费―未交增值税,怎么体现销项税额冲减未交增值税的? 我的回答如下
亲爱的准注会宝宝↖(^ω^)↗你好~
同学说的是教材例题9-6最后一比分录呀。
这里老师是摘录的中注协CPA 会计教材P152页第三行和第四行的分录。
教材上确实写的是借:应交税费-应交增值税(销项税额)1132500 贷:应交税费-未交增值税1132500
但是这个地方教材上的分录应该是有误的。
老师认为应该是借:应交税费-未交增值1132500 贷:应交税费-预交增值税1132500
祝学习愉快,坚持就会胜利,fighting~
以上是关于税,销项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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