轲同学
老师,如果这个月的进项税额比较多,剩余没有抵扣的是不是可以用到下个月抵扣?可以夸年度吗?还有个问题,如果我进项发票是17的税率,而我销售的是11的税率,怎么抵扣?谢谢!
展开轲轲同学,你好,关于如果这个月的进项税额比较多,剩余没有抵扣的是不是可以用到下个月抵扣? 我的回答如下
同学您好,增值税专用发票只要未过认证期,就可以进行认证抵扣的,就按照正常17%的税率抵扣就可以。
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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