杨同学
老师,我有点一点不明白,为什么固定资产折旧,会计和税法的暂时性差异确认为递延所得税负债后,计算应纳税所得额的时候,会计多提的部分,要+回来,少提的部分反而要-掉呢?不是应该会计多提了减掉,少提了加上吗?
展开杨良炳同学,你好,关于计算应纳税所得额的时候,会计多提的部分,要+回来,少提的部分反而要-掉呢? 我的回答如下
可爱的同学你好~
你要这么考虑哦,确认递延所得税负债,也就是应纳税暂时性差异,意思是现在不交税先调减利润总额,未来多交税(调增利润总额)~算应纳税所得额的时候,一定要记住谨遵税法规定呐~调整的都是会计上跟税法的差异哦~
希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!
预祝同学和家人们都能健健康康!
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开杨同学:
老师,你看我这样理解对不对,会计多提了折旧,利润就减少了,所以要把比税法多提的部分?回来计税,会计少提了折旧,利润就增加了,但是税法不认这么多的利润,所以要调?
展开杨良炳同学,你好,关于计算应纳税所得额的时候,会计多提的部分,要+回来,少提的部分反而要-掉呢? 我的回答如下
对哒~记住要站在税法角度去调整哦
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S老师
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