袁同学

出纳付款、再漏凭证、不做登记会有影响吗?

出纳付款 再漏凭证 不做登记 会有影响吗

来自 袁同学 的提问 2018-09-01 18:17:03 阅读737

袁秀同学,你好,关于出纳付款、再漏凭证、不做登记会有影响吗? 我的回答如下

学员,您好

不会有太大影响,只是后期不好核对。建议还是付一比款登记一下。

感谢您的支持,继续加油哦!

以上是关于出纳,出纳凭证相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
a同学
出纳先付款后会计再做记账凭证,还是会计先做记账凭证提交出纳后付款?如果出纳根据原始凭证付款,再交给会计作记账凭证,最后根据记账凭证登日记账,那么这中间原始凭证被会计弄丢了,导致没这笔记账凭证,也就少登这笔日记账,出纳得赔钱?因为钱对不上了
赵老师
你好,出纳先付款后会计再做记账凭证。出纳要写移交清单给会计,双方要签字确认责任
a同学
正确的程序是出纳先付款后会计再做记账凭证,还是会计先做记账凭证提交出纳后付款?
赵老师
你好,一般是这样处理的, 要看具体的情况了,但要遵循基本原则。 1、会计根据付款原始凭证编制记账凭证,然后出纳根据已经编制记账凭证的原始凭证付款,这样有利于实施会计监督职能;不过,有部分企业并不是这样实行,而是出纳根据领导审批的付款原始凭证付款,然后再定期将付款原始凭证交给会计编制记账凭证,这样并不利于会计实施监督职能。 2、如果是比较正规的企业一般都是先会计做账,然后出纳再付款。 3、如果是私企或不大正规的企业,有可能是出纳先付款,然后将单据交给会计再做账。 扩展资料: 做账流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册,妥善保管。
a同学
如果出纳根据原始凭证付款,再交给会计作记账凭证,最后根据记账凭证登日记账,那么这中间原始凭证被会计弄丢了,导致没这笔记账凭证,也就少登这笔日记账,出纳得赔钱?
赵老师
出纳先付款后会计再做记账凭证。出纳要写移交清单给会计,双方要签字确认责任。要看谁的责任
噫同学
老师,日记账是由会计先做收付款凭证后出纳才做收、付吗?实际收付后再由出纳登记日记账?
王老师
您好,出纳的日记账是出纳根据银行的来做的。 正确的流程是:会计做凭证--出纳付款--会计审核;出纳登记日记账
K同学
到底是出纳先付款会计再做记帐凭证还是会计先做记帐凭证再给出纳作为付款的凭据?我都被出纳搞糊涂了!!
李老师
实际工作中这两种方式都存在的.先付款后做凭证可能会造成月初时会计无法及时处理每天的付款凭证(那时通常要做报表).
如果会计先做凭证严格说来凭证应"借xx费用(或其他的什么科目)贷其他应付款".出纳付款后再做"借其他应付款贷现金(或银行存款)".
如果你们单位业务不多不复杂的话这两种方式都可以用.
增同学
之前金蝶登账是一个日期的凭证做一张记账凭证,现在我是按支付笔数来登记凭证。对账务会有影响吗?
许老师
你好 在当月的做账里面来做 是可以的
增同学
前几个月是按日期来汇总做记账凭证的。这个月按笔数来记账,前面的凭证需要更改吗?
许老师
你好 不需要修改的 你把当月的业务都计入软件凭证就行
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