今同学

为什么借:以前年度损益调整725贷:应交税费-应交所得税725?

请问老师:a公司18年少记“投资收益”3万,所得税汇算业务招待费调增8万,所以19年所得税汇算合计调增11万,企业所得税补2900元,请问分录怎么做?谢谢!之前提过此问题,老师答的借:以前年度损益调整 725 贷:应交税费-应交所得税 725,我没看懂这个分录,金额为什么是725元?请老师详细解答一下呢

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来自 今同学 的提问 2019-06-13 22:54:54 阅读598

今日份青柠味同学,你好,关于为什么借:以前年度损益调整725贷:应交税费-应交所得税725? 我的回答如下

尊敬的学员,你好!725是2900×25%税率计算出来的,因为是汇算清缴去年的所得税,因此,应该用以前年度损益调整计算。

以上是关于损益,损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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今同学:

谢谢老师!

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今日份青柠味同学,你好,关于为什么借:以前年度损益调整725贷:应交税费-应交所得税725? 我的回答如下

不客气,加油哦~

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今同学:

请问老师利润贡献率是否就是利润率?

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今日份青柠味同学,你好,关于为什么借:以前年度损益调整725贷:应交税费-应交所得税725? 我的回答如下

尊敬的学员,你好!不是的,利润贡献率是毛利率 ,就是指销售收入减去变动成本后的余额


以上是关于损益,损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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