J同学

做企业所得税上年度汇算清缴时发现应调增去年收入、补缴所得税,这时的会计分录?

老师你好!每年五月份做企业所得税上年度的汇算清缴的时候,汇算清缴发现应调增去年的收入,补缴所得税,出现这种情况,应该怎样做会计分录,谢谢老师!

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来自 J同学 的提问 2020-06-02 14:48:16 阅读1195

Justin楠同学,你好,关于做企业所得税上年度汇算清缴时发现应调增去年收入、补缴所得税,这时的会计分录? 我的回答如下

勤奋的同学,你好!按前期会计差错更正原理处理,原来少记了收入,你调整以前的收入分录,然后影响利润,因为5月,报表已经报出了,会增加当期应交所得税,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款。祝同学逢考必过,加油~

以上是关于分录,会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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J同学:

老师!所得税汇算的时候,业务招待费按实际发生额度的百分之六十,但不得超过收入的千分之五,出现这种情况,怎么做分录?还是不用做分录,直接计提所得税缴纳税费就行?谢谢老师!

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Justin楠同学,你好,关于做企业所得税上年度汇算清缴时发现应调增去年收入、补缴所得税,这时的会计分录? 我的回答如下

这个不用做分录的,直接按计提的缴费就可以了。

以上是关于分录,会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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