M同学

销项税额抵减是销售开发票后需要缴纳的增值税吗?

这括号里不填行不行,我不知道该怎么填

来自 M同学 的提问 2020-04-13 15:10:00 阅读335

Mona同学,你好,关于销项税额抵减是销售开发票后需要缴纳的增值税吗? 我的回答如下

勤奋的同学你好:

括号里面的三级科目是需要填写的哟~,

首先要明白具体三级科目含义,从这方面进行理解和记忆。

例:销项税额抵减是销售开发票后需要缴纳的增值税,通过两者之差抵减销项税额,以差额缴纳增值税

相当于销项税额的一个抵减项。

也别太着急,慢慢理解。老师相信你可以的,加油!

以上是关于税,销项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
青同学
进项税额足够抵销项税额,还需要缴纳增值税吗?
李老师
您好,不用缴纳增值税,进项大于销项的话
不同学
销售方开增值税普通发票需要缴纳税吗9万额度
S老师

小规模纳税人季度免征额为小于等于9万元,这里的9万元指的是不含税销售额,所以单单是这一张票是不需要缴增值税和增值税附加的,但需要缴纳印花税,所得税。

袁同学
本月增值税包含销项税、进项税、全额抵减税额,缴纳附加税的时候是以销项税-进项税-全额抵减税为依据缴纳吗???
查老师
是的 当期应纳增值税-抵减的 =实际缴纳的为依据
袁同学
去年企业收到政府补助30000元,当时入账到其他应付款-其它。现在将其更正到营业外收入-政府补助,这样对吗?后期的交税会有什么影响
查老师
这个是征税收入还是不征税收入呢
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