거同学
(2)12月15日企业按成本价销售20台空调给本企业职工,共计收款2.4万元,老师这个2.4应该是含税的吧,所以当期增值税销项税额=700×16%+2.4÷1.16÷60%×16%=112.55(万元),这样对吧?
展开거성아同学,你好,关于老师这个2.4应该是含税的吧? 我的回答如下
这里最好不要这样理解,因为成本与收入对应,都是不含税的,这里的成本价就是不含税价格。
以上是关于税,含税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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