乐同学

差额怎么不结转到其他业务成本呢?

今天老师讲非货币性资产交换中,在42分42秒中,老师举的例题,我不明白,甲方公允价值1250元和账面价值(1000+200)元,之间差额50万元怎么不确认公允价值变动损益?怎么不结转到其他业务成本呢?

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来自 乐同学 的提问 2019-03-23 15:05:35 阅读440

乐观同学,你好,关于差额怎么不结转到其他业务成本呢? 我的回答如下

[quote]

没有转 公允价值变动损益 到 其他业务成本 应该是 老师疏忽了

祝学习愉快!

[/quote]

同学,你好!

因为这个相当于是把这个房地产卖掉了,所以不用确认这个50的公允价值变动损益了。

祝学习愉快!

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乐同学:

老师,是不是补分录:借:公允价值变动损益50 贷:其他业务成本50

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乐观同学,你好,关于差额怎么不结转到其他业务成本呢? 我的回答如下

不是。

是 借:公允价值变动损益  200 贷:其他业务成本200


不对。你那个分录里 怎么是 贷方的 公允价值变动损益200. 分录似乎有问题啊


我看错了,你是插在上面了。  不用补了,这样完整了。


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乐同学:

老师,这个公允价值1250与账面价值1200之间的差额,难道不管了?

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乐观同学,你好,关于差额怎么不结转到其他业务成本呢? 我的回答如下

管了啊

你其他业务收入确认了1250了啊


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乐同学:

甲方公允价值1250与账面价值(1000+200=1200)之间的差额50.为什么不结转到其他业务成本呢?难道是因为非货币性资产交换,相当于出售了。即使告诉了公允价值,也不确认公允价值1250与账面价值(1000+200=1200)之间的差额50,就是说不会出现分录:借:投资性房地产——公允价值变动50 贷:公允价值变动损益 50。 更不会出现结转的分录:借:公允价值变动损益 50 贷:其他业务成本 50

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乐观同学,你好,关于差额怎么不结转到其他业务成本呢? 我的回答如下

[quote]

不用电话解释了。 发现你理解对了。 就是相当于出售了 的原因!

[/quote]

电话给你解释吧




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