心同学

视同销售的情况下,贷方确认应交税费-应交增值税(销项税额)吗?

这个题怎么和概念不符呀。资产的产品用于捐赠不就是视同销售吗

来自 心同学 的提问 2020-04-22 11:44:00 阅读465

心有灵犀同学,你好,关于视同销售的情况下,贷方确认应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 我的回答如下

勤奋的同学你好

这个是视同销售,没有问题,视同销售的情况下,贷方确认-应交税费-应交增值税(销项税额)。

但是重点是要不要确认(主营业务收入),这里是个特例,会计上不确认收入,但税法视同销售。

同学还有疑惑继续和老师沟通哦

以上是关于税,应交税费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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心同学:

那会有自产、委托加工产品用于捐赠,看做销售的账务处理吗

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心有灵犀同学,你好,关于视同销售的情况下,贷方确认应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 我的回答如下

对于视同销售这个概念(这是一个税法上概念,其实有很多种,有增值税视同销售,也有企业所得税视同销售,还有消费税视同销售的情况)。

税法上视同销售:一般是确认是否需要缴纳相关税的。


会计上一般不讲视同销售(会计用的会计准则吗,收入准则)

自产,委托加工的产品用于捐赠(我们会计上不确认,主营业务收入)。


一般税法上确认收入的范围要大于会计确认收入的范围的。同学在这里了解即可。

后续遇到其他的情况也,可以继续和老师沟通


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心同学:

是不是购进的用于销售的都是应交增值税(进项税额转出)

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心有灵犀同学,你好,关于视同销售的情况下,贷方确认应交税费-应交增值税(销项税额)吗? 我的回答如下

购进用于销售的--应交增值税-销项税额(销售的时候)

购进的时候 应交增值税-进项税额。 (不存在进项税额转出的情况)购进用于销售

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其他回答
梅同学
初级会计实务中的视同销售,什么情况下贷方是主营业务收入和应交税费-应交增值税(销项税额)?什么情况是贷库存商品,贷应交税费-应交增值税(销项税额)
A老师
你好! 什么情况是贷库存商品,贷应交税费-应交增值税(销项税额) …初级教材,只有对外捐赠做上面的分录 … 其他业务,都是记入销项税额同时确认收入的
梅同学
企业外购货物用于集体福利的,好像也是贷库存商品
A老师
借管理费用…福利费(含税金额,进项税额不可以抵扣) 贷银行存款
焖同学
销售商品,哪种情况下做:应交税费-未交增值税 贷方
后老师
你好,销项税额大于进项税额,结转未交增值税的时候计入应交税费-未交增值税贷方
焖同学
在销售商品分录里,不经过销项税,可以直接做贷方应交税费-未交增值税吗
后老师
你好,外账是不可以这样处理的 (在销售商品分录里,不经过销项税,直接做贷方应交税费-未交增值税)
焖同学
必须一笔销项税,结转的时候结转到未交增值税吗
后老师
你好,必须做一笔结转分录,先结转到转出未交增值税,然后结转到未交增值税
丸同学
销售代销货物应视同销售计算交纳增值税销项税额吗?
姚老师
销售代销货物应当视同销售计算缴纳增值税销项税额。
根据现行税法规定,下列行为应当视同销售:
⑴增值税中视同销售的确认。《增值税暂行条例实施细则》规定,以下8种行为视同销售:
①将货物交付他人代销;
②销售代销货物;
③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送至其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外;
④将自产、委托加工的货物用于非应税项目;
⑤将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者;
⑥将自产、委托加工或购买的货物用于分配给股东或投资者;
⑦将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ·
⑧将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
月同学
老师好,赠送视同销售的会计分录是这样吗: 借:销售费用,贷:库存商品,应交税费-应交增值税-销项税额
王老师
你好 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借主营业务成本贷库存商品
月同学
这个销售费用二级科目选什么?有抵扣限额吗
王老师
你好 计入销售费用-促销费 如果是为了销售促销产生的。 这个没有限额
月同学
如果是赠送客户的呢
王老师
你好 送客户的 销售费用-业务招待费
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