李同学

职工借差旅费800时是“借:其他应收款800 贷:库存现金800”吗?

麻烦老师尽快回答一下我的问题,谢谢了

来自 李同学 的提问 2020-04-24 14:31:00 阅读395

李春艳同学,你好,关于职工借差旅费800时是“借:其他应收款800 贷:库存现金800”吗? 我的回答如下

认真勤奋的同学,你好!

请问同学是有什么问题呢?可以具体说明一下,方便老师解答。


以上是关于款,其他应收款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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李同学:

就是这个,老师,谢谢哈!

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李春艳同学,你好,关于职工借差旅费800时是“借:其他应收款800 贷:库存现金800”吗? 我的回答如下

认真的同学,你好:例如

职工借差旅费800时:借:其他应收款800 贷:库存现金800,职工回来报销770时:

借:库存现金30 业务活动费用 770贷:其他应收款800 借:事业支出770 贷:资金结存——库存现金770。如果仍有问题,欢迎继续提问,加油哦~

以上是关于款,其他应收款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
洋同学
6月23日,XX员工还借支800 6月23日,XX员工报销721.5 借:管理费用 721.5 借:其他应收款 800 贷:库存现金 78.5 还是分两笔分录 1、借:库存现金 800 贷:其他应收款 800 2、管理费用 721.5 贷:库存现金721.5
孙老师
报销时合并做就行,正确分录应该是,借:管理费用721.5 现金78.5 贷:其他应收款800
洋同学
好的,谢谢老师
孙老师
不客气
洋同学
企业信使产品联动手续费(银行划扣) 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 是不是这样做分录 还是借:管理费用—办公费 贷:银行存款
孙老师
手续费计入财务费用
吕同学
老师,之前公司收到一笔保险赔款,我借:银行存款1000.贷其他应付款1000,后来又赔给当事人800,我借:其他应付款800,贷库存现金800,那200怎么做呢,要是借其他应付款800,贷库存现金800,营业外收入200,不是借贷不平了吗
陆老师
赔给当事人分录,借:其他应付款1000 贷库存现金800,营业外收入200
吕同学
好的谢谢老师!
陆老师
不客气,祝学习愉快
o同学
为什么职工报销差旅费800元,交回现金200元借:库存现金200借:管理费用800 贷:其他应收款1000以上三条怎么理解。。。不懂。。刚学会计。。
王老师
说明该职工出差前预借公款1000元。借公款时:借:其他应收款1000    贷:库存现金1000报销时:借:管理费用800    借:库存现金200    贷:其他应收款1000
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