周同学

此问中在2018年底账务处理时,正确分录怎么做?

老师,此问中在2018年底的正确分录怎么做

来自 周同学 的提问 2019-06-10 12:15:13 阅读300

周明星同学,你好,关于此问中在2018年底账务处理时,正确分录怎么做? 我的回答如下

同学你好,

因为在2018年尚未收到补助,所以公司在2018年底不做账务处理,等2019年收到补助款时再进行处理。如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~

以上是关于账务,账务处理相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
A同学
上年度(2018)年成本虚做,今年度被查出发票虚开,请问账务怎么处理?2018年的分录,2019年的分录做对没老师?怎么处理才好?谢谢
蒋老师
你好!谁查出来的?整个业务都是假的?
A同学
专管员,2018年是以前的会计做的?请问怎么调账?
蒋老师
你好!你们没有抵扣进项税只调整企业所得税对吧,借:以前年度损益调整 贷:应缴税金——应缴所得税 借:应缴税金——应缴所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
A同学
是抵扣了的
蒋老师
你好,进项税进个要做转出。
L同学
年底未分配利润是正数账务怎么处理
邵老师
正数表示企业盈利了,具体反映在本年利润科目的贷方。如下个月是盈利的,资产负债表中未分配利润的数与本年利润科目的贷方数相加,如下个月是亏损的,资产负债表中未分配利润的数与本年利润科目的借方数相减。这还与上年的结转数及你所用的报表格式有一定的关系。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研