刘同学

为什么分录是“借:销售费用 在建工程 贷:长期待摊费用”?

该题2016年12月 为什么借销售费用 375 在建工程375 贷 长期待摊费用 30000/20/2

来自 刘同学 的提问 2019-06-12 15:28:55 阅读412

刘园园同学,你好,关于为什么分录是“借:销售费用 在建工程 贷:长期待摊费用”? 我的回答如下

同学,你好

7.1开始摊销,当年摊销半年,3个月是费用化的期间(原因是9.30开始建造的),所以后面3个月是计入在建工程的

祝学习愉快

以上是关于费用,销售费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
再同学
装修费不是可以放到在建工程吗?、借:在建工程 贷:银行存款 完工后:借:销售费用---装修 贷:在建工程 摊销时:借:长期待摊费用 贷:销售费用 装修 这样分录对吗?
王老师
不要这样做分录,装修费计入长期待摊费用科目核算。 借:长期待摊费用--装修费 贷:银行存款 每个月摊销时 借:销售费用--装修费摊销 贷:长期待摊费用--装修费
雪同学
老师就是装修中筹建期的在建工程能不能转为长期待摊费用,借长期待摊费用贷在建工程
谭老师
你好: 如果筹建期是可以计入长期待摊费用的。
雪同学
之前6月份做了在建工程贷现金怎么办
谭老师
现在能转吗
雪同学
你好: 你公司是什么企业呀,重建期这么长。现在都2月份了。 在建工程也建造了八九个月了。 如果还在筹建期中,就可以计入到长期待摊费用中。
林同学
装潢款,每月做长期待摊,借:销售费用/长期待摊费用 贷:长期待摊费用 现在付了部分款,没来发票,怎么做分录?
何老师
你好,付了部分款,没来发票,借;预付账款,贷;银行存款等科目
林同学
那如果来了发票以后应该怎么录分录?
何老师
你好 取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 之后按月摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
林同学
摊销完了这个帐就结束了是吧?
何老师
你好,是的,摊销完整个过程就结束了
清同学
借;管理费用 贷;长期待摊费用 接下来每月的分录呢,借:长期待摊费用,贷什么?
胡老师
你好,你的说法是错误的;举例:你付2年房租10万,应该是借:长期待摊费用10万,贷:银行存款10万;然后每月分录:借:管理费用,贷:长期待摊费用
清同学
@陈老师:老师,两万多的可以直接进当期费用吗?谢谢。
胡老师
你好,看合同里的房租日期
清同学
@陈老师:老师,不是房租,是净化器租赁费,也没有合同,能直接进入费用吗?
胡老师
你好,可以直接计入费用
清同学
@陈老师:谢谢老师,非常感谢
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