J同学
19年轻一309页综合题第2题:第(6)问为什么接受捐赠的设备要纳税调增638万?第(9)问扣缴的税哪来的?100*10%的100是什么?
展开Jason同学,你好,关于第(6)问为何接受捐赠的设备要纳税调增以及第(9)问为何扣税? 我的回答如下
准注会同学,你好
因为接受捐赠,借方是设备的价值和进项税额,不应当挂在往来账上,而是需要所谓营业外收入交税;
第9问是第三个题干里,向境外企业购买专利权,告诉你未做扣缴税款的处理,应当扣缴企业所得税,相当于是预提所得税,10%的税率
希望以上解答能帮助到你~
以上是关于税,纳税调增相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开J同学:
为什么运杂费2万不用调整?
展开Jason同学,你好,关于第(6)问为何接受捐赠的设备要纳税调增以及第(9)问为何扣税? 我的回答如下
因为运费2万是自行支付,不属于营业外收入。
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展开J同学:
为什么讲义上这里写的是捐赠企业代为支付的增值税?进项不是受赠企业缴的嘛?
展开Jason同学,你好,关于第(6)问为何接受捐赠的设备要纳税调增以及第(9)问为何扣税? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
捐赠对于捐赠方与受赠方来说都需要计算增值税。这里说的是捐赠方代替受赠方来交税的情形,也要计入应纳税所得额。
希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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