Y同学
政府补助免税的情况下会税的处理不一样吗?会计在收到时候是贷递延收益后期才转入收入,所以后期发生支出的时候才贷其他收益,那税会之间的差异应该是纳税调减400啊,为什么税法把500作为收入400作为费用
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Ying youcai同学,你好,关于政府补助免税的情况下会税的处理不一样吗? 我的回答如下
同学,你好:
政府补助在税法上是免税的。在会计上他是确认了500万收入,400万支出,所以就有100万的利润,这个100万应当纳税调减
祝学习愉快~~
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不对,会计是借银500贷递延收益500;借递延收益400贷其他收益400,所以根本没有收入500费用400,只有收入400
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同学, 你好:
你把这个和会计的政府补助搞混了,题目并没有说是资产相关政府补助,所以也不需要考虑这么复杂的情况的,他这个政府补助在收到的时候就借:银行存款,贷:营业外收入。
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展开Y同学:
那怎么表达是会计上面的政府补助的意思啊,题目中已经说了政府补助为什么不按照那个理解呢?
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比如说哦,取得一个项目的补助,项目期间4年或者资产折旧年限20年,这个表达出来就是一次性的
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你这个意思我明白了,你说的是和资产相关的政府补助,但是会计上和费用相关的政府补助补偿未来的话做的分录也是我之前写的那两笔一样的,不需要随着资产摊销一起分摊,我觉得这道题就是这个意思的,所以还是觉得是400不是100
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本来就是站在税法角度来看的,所以你不能全部用会计的知识来看,当然你也可以按照你的理解算,题目只是说了一种实务处理的方法
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展开Y同学:
但是按照会计和税法的理解计算出来的结果不一样啊,所以我才要问答题啊,现在问题还是没有解决啊,那我按我的想法都错了还怎么考试。像这种题目解释应该是本身税会处理就有差异啊还是没有差异但是我的理解错了,至少应该这样回答吧
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我的意思就说你的理解没什么问题,但是历年答案就是这样给的,这是税法考试,写的答案也是按照中注协税法答案进行汇编的,所以按照答案来写但是会计还是要按照你的思考来
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能不能总结一下税法中哪些收到政府补助做营业外收入,后期支出做费用;哪些收到的时候做递延收益,后期分摊到其他收益
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与资产相关的政府补助应当确认为递延收益,然后自相关的资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配计入当期营业外收入.
用于补偿企业以后期间的相关费用或者损失的,在取得时先确认为递延收益,然后在确认相关的费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或者损失的,取得时直接计入当期营业外收入。
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