睿同学

租金为什么不在2006年6月30日借银行存款200,贷其他业务收入200呢?

老师,请问这个租金为什么不实在2006年6月30日就直接借:银行存款200 贷:其他业务收入200呢?这种问法和题目中告诉你租金是半年一付在分录上如何区分呢?

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来自 睿同学 的提问 2019-07-21 09:48:39 阅读290

睿智同学,你好,关于租金为什么不在2006年6月30日借银行存款200,贷其他业务收入200呢? 我的回答如下

准注会同学,你好!

我们会计上是按权责发生制的,当年的租期是半年,所以只能确认半年的租金收入。确认多少收入看租期是一整年还是半年。

继续加油!


以上是关于收入,其他业务收入相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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睿同学:

那老师其实我们是每个月月末都会记录一笔借:银行存款 贷:其他业务收入这笔分录,只是在这道题中我们把2017年这6个月的分录写在一块了是吗?

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睿智同学,你好,关于租金为什么不在2006年6月30日借银行存款200,贷其他业务收入200呢? 我的回答如下

对的,考试的时候一般看一年的金额写一笔分录即可。

以上是关于收入,其他业务收入相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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丹同学
借:银行存款1000 贷:事业收入800 其他应付款200 借:其他应付款 200 贷: 银行存款200 这两笔分录我应怎样做预算分录
熊老师
借:资金结存——货币资金800 贷:事业预算收入800 其他的不用写了。
王同学
接着上面的问题..收款时:借:银行存款200 贷:其他应付款200. 借:其他应付款200 贷:银行存款160 主营业务收入40 付款时:借:银行存款160 贷:其他应付款--商家 90 其他应付款--分佣。 整个过程是这样做吗?
黄老师
.收款时:借:银行存款200 贷:其他应付款200 付款 借;其他应付款200 贷;银行存款 160 主营业务收入 应交税费
王同学
是这样的,分佣是客人购买的时候就直接给了分享人了,,而只有商家那边要我们打款
黄老师
你只需要确认你收入的部分,其他的计入其他应付款
王同学
1,,但是我们付款给商家只需要付90块啊,.银行转帐90给商家. 2..那我是在打款给商家时做这笔收入吗?还是有订单的时候 就做,因为每天 都有订单.
黄老师
收到确认其他应付 然后转个其他人,自己剩下的确认收入
雪同学
老师,你看下我的这个分录对不对? 借:库存现金 200 预收款-会员卡 150 银行存款 150 贷:主营业务收入 300 其他业务收入 200
吴老师
如果交的现金有多的还有待处理财产损溢,不知道 我一起做到一个分录对不对?
雪同学
你好,第一个分录是收到现金200,会员卡消费150,银行收到150,收入500? 是什么情况交的现金会有多
吴老师
对的,是我们的收银系统有问题,每天收入会涉及到现金,微信支付,会员卡,银行存款,还有就是多的钱
雪同学
你好,多的钱首先得去找原因,找不到的就按盘点盈亏进行账务处理
吴老师
恩,老师我的分录该怎么做?
雪同学
收入的分录是正确的,但是你得告诉我差额的原因是什么,我才好有针对性的给出正确的分录
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