陈同学
老师好,预收账款(工程款)交增值税,借:银行存款113万 贷:预收账款 100 应交税费13万,请问下老师要不要开这部份税金发票给对方?如果开发票,开多少钱的工程款发票了?如果不开发票,那事实上,人家打了的银行存款113万,预收账款应该也是要入113万的,那只做100万,现在还没有结算,怎么和对方核对往来账?
展开陈龙义同学,你好,关于预收账款(工程款)交增值税还要开这部份税金发票给对方? 我的回答如下
和对方公司对账一般都是按照实际付的金额来对账,不是按照会计账上的金额,这些公司的资金往来都是能查到的,如果按照会计账上的金额来对账,一般都不会一致
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其他应收款的余额在贷方表示应退回对方款项,其他应收款是资产类科目,其他应收款项是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。