E同学

销项税额和进项税额转出是在贷方记账吗?

老师好 b为什么对?

来自 E同学 的提问 2019-10-22 15:06:07 阅读452

Echo同学,你好,关于销项税额和进项税额转出是在贷方记账吗? 我的回答如下

准税务师,您好!
进项税额是在借方记账,借方减少可以换成贷方增加来达到相同效果,销项税额和进项税额转出是在贷方记账,这里要调增所以也是记在贷方,B选项没错。
祝您在2019年税务师考试必胜,继续加油啊!

以上是关于税,销项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
曾同学
月末进项税额转出贷方有余额,是将进项税额转出贷方余额转到待抵扣进项税额贷方吗
L老师
你好,进项税额怎么会有贷方余额呢?
曾同学
不符合抵扣条件的
L老师
你好,是一直都不能抵扣了么?
~同学
#提问#应交税金进项税额记借方,销项税额记贷方,进项税额转出记贷方,月未结转时是否自动结存应交增值税?谢谢
周老师
你好 你现在是要做月末结转吗 ; 不会自动的 自己做分录的
~同学
分录怎么做
周老师
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
~同学
好的,我仔细学习一下,有点绕,谢谢
周老师
嗯没事 还好 你多理解就看的懂了
夏同学
有一笔进项税额转出,借方:材料 贷方:应交增值税(进项税额转出)月底我要计提结转:借:应交税金(进项税额转出) 贷方:应交税金(未交增值税) 是应该结转进项和销项额抵减额吧
F老师
您好,是的,结转进项和销项额抵减额。但是进项,销项税额也要结转的。
夏同学
能给我一下具体的会计分录吗,我对这块有些迷糊
F老师
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
夏同学
之前结转都没有做进项和销项 月底结转借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
F老师
您好,没有做进项和销项,那您是怎么做的呢?
夏同学
老师,进项税额转出分录这样做对吗
F老师
您好,这样做是对的。
夏同学
问题是最后我的未交增值税余额太大了,其实我就应交6万多的税金,转进的这部分都进项税抵扣了
F老师
您好,您做的那个凭证金额,不全部进项税,也包括价款吗?
夏同学
就是进项,不包括价款
F老师
您好,这样是对的,您的应交税费-应交增值税-进项还有余额没?
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研