E同学

管理不善的是做进项税额转出,计入应交税费——应交增值税吗?

老师好 这道题c如果改成管理不善导致的可以选吗

来自 E同学 的提问 2019-10-23 06:11:33 阅读556

Echo同学,你好,关于管理不善的是做进项税额转出,计入应交税费——应交增值税吗? 我的回答如下

准税务师,您好!

管理不善的是做进项税额转出,计入应交税费——应交增值税(进项税额转出),也不是计入销项税额。
祝您在2019年税务师考试必胜,继续加油啊!


以上是关于税,应交税费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
卢同学
老师,你看看我做的进项税转出及本期增值税结转对不对:(进项税额转出)借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (本期结转增值税分录)借:应交税费-应交增值税-销项税额 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税
刘老师
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
卢同学
哪个对啊?两张图片对
刘老师
你好,第一个对,结转进项销项和转出未交增值税,借:应交税费-应交增值税-销项税额 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转增值税借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税
刘同学
#提问#收到福利费的专票时,借:管理费用-福利费100 0 应交税费–应交增值税(进项税额)30 贷:库存现金1030 不允许抵扣做进项税额转出的会计分录怎么做啊?是不是借:应交税费–应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费–应交增值税(进项税额)?
吴老师
你好,你写的进项税额转出的分录正确
刘同学
借:管理费用–福利费 贷:应交税费–应交增值税(进项税额转出)这样对不对呢
吴老师
这样不对,正确的应该是先有了进项然后再转出,你第二次写的这个没有体现进项直接给转出了
刘同学
那接下来分录又怎么写呢
吴老师
第一步写的就很完整了,没有别的。不需要转到未交增值税
刘同学
这样的话转出未交增值税有余额啊
吴老师
就不需要做转出未交增值税这一步。多余了
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