益同学
老师,这1个业务里面,企业未做账务处理,我认为的账务处理是如下: 借 主营业务成本 75 贷 库存商品 75 借 营业外支出 116 贷 主营业务收入 100 应交增值税 16 请问对吗?如果对的话,为什么后面调整利润总额的时候,没有扣掉营业外支出116呢?如果是我错了,那么那个借方科目正确应该是什么呢?
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益清静植(王翠屏)同学,你好,关于为什么后面调整利润总额的时候,没有扣掉营业外支出116呢 我的回答如下
对于业务1我们只针对于这个收入100万调增,成本75万调减哦,税费计入这个应交税费不影响的哦,总的只需要调增25哦。
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那为什么不扣减营业外支出的116?捐赠的最后不是入营业外支出科目吗?或者老师能否帮我做出完整的分录是什么?我想知道借方是不是营业外支出?
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借;营业外支出 贷;库存商品 应交税费(销项税额)。但是这个是直接捐赠,税法不会认同这个营业外支出,最后一增一减就抵消了哦。
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展开益同学:
直接捐赠,税法上不认,但是这一题的第一步明明是计算“利润总额”,利润总额应该是会计上的东西吧?我理解应该是4350000+1000000-750000-910000,后面计算“应纳税所得额”,才需要再减去910000, 对吗?这个营业外支出,在会计的利润总额上是认的吧?
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会计上面认可,但是税法对于直接捐赠不认可的哦,/是的呢
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那么在计算企业会计利润总额这里,正确来讲,是要用4350000+1000000-750000-910000,对吗?卷子上的会计利润总额的答案是不是漏掉了-91这一步?我这样理解对吗?
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您的理解是正确的,这里少了-91之后会安排学术老师对答案进行修改。
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:是按照物资或者产品的账面价值计入在建工程中的。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!