T同学

对于递延所得税的部分怎么办?

老师您好,对于递延所得税的部分,不是应该对已经发生的交易进行计税吗?那不就是对A公司已实现销售的60%存货的成本,和集团角度那60%的成本进行计税吗?这样递延所得税资产应该是(3000-2100)*0.25呀。为什么要对未实现收入的成本部分计税呢?没卖的话就还是存货,怎么会对存货计税呢…

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来自 T同学 的提问 2020-05-08 12:12:00 阅读474

TTTTTTTT同学,你好,关于对于递延所得税的部分怎么办? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~

因为递延所得税考虑的事情是现在存在的资产和负债,未来对所得税的影响。

比如说存货。账面上认可的价值是100万,税法认可的价值120万。

那么未来,这批存货卖出去的时候,假设买了150万,那么会计账面上认可的利润是150-100=50,税法认可的利润是150-120=30。

就会导致未来出售这批存货的时候,去交税的时候,需要把会计上的利润调整为税法上认可的利润。

而本期已经出售的把部分存货,本期已经影响过了所得税了,不影响未来的。递延所得税考虑的时候对未来的影响。

希望老师的解答能帮助你理解!

务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!


祝同学和家人们健健康康!


以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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T同学:

明白了 谢谢

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TTTTTTTT同学,你好,关于对于递延所得税的部分怎么办? 我的回答如下

不客气,同学继续加油哦!

以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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