娉同学

递延所得税余额先说03年账面4000计税4800产生可抵扣差异800确认递延所得税100,对吗?

老师,这道综合题的第四小问,03-06的递延所得税余额,先说03年,账面4000,计税4800,产生可抵扣差异800,确认递延所得税800×0.125==100,不对吗?为什么这道题要考虑这么多?

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来自 娉同学 的提问 2020-05-08 17:12:00 阅读462

娉同学,你好,关于递延所得税余额先说03年账面4000计税4800产生可抵扣差异800确认递延所得税100,对吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~

递延所得税资产的确认需要用差异转回时的税率,03年800的差异,有400是06年转回,400是07年转回,因此需要用到对应的税率。

希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!
预祝同学和家人们都能健健康康!

以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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