王同学
递延所得税负债年初余额20,年末余额25,说明本期增加了5吧?为什么对当期“应交所得税”也有影响呢?我的分录是:借,所得税费用60 贷,应交所得税55,递延所得税负债5
展开王红同学,你好,关于递延所得税负债年初年末余额为什么对当期应交所得税有影响? 我的回答如下
可爱的同学,你好~,
递延所得税负债,是税法让企业现在不要交税,以后再补,产生的。
所以计算出来的55还不是实际交的所得税,实际税法当时只要企业交50,这样才会留下5万以后交。
希望老师的解答能帮助你理解!
务必注意防护,少出门、多学习哦~
我们共克时艰,加油!!!
预祝同学和家人们都能健健康康!
以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开王同学:
那怎么能排除这个递延所得税5万不是之前少交,现在需要多交的呢?
展开王红同学,你好,关于递延所得税负债年初年末余额为什么对当期应交所得税有影响? 我的回答如下
因为这个5万是当期增加的,所以说明是当期新发生了一个业务。
如果是原来少交,现在补上,
当初少交的时候,会确认一笔递延所得税负债,
现在补上,应该减少,表示抹平。
希望能够帮助到你~
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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