k同学
\n//glive.gaodun.com/upload/1390295/611fb6fb55d4f2f65af40958770d820abc208c02\n老师,企业收到所购物资时的分录为什么是这样写的?应交税费不是负债吗,为什么在借方?
展开kmzzzz同学,你好,关于企业收到所购物资时的分录为什么是这样写的?应交税费不是负债吗? 我的回答如下
优秀的同学,你好~,
后面的明细是进项税,购进货物的进项税是可以抵减销项税的。所以是在借方,可以使的企业少缴增值税。
希望老师的解答能帮助你理解!
以上是关于税,应交税费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开k同学:
老师,销项税额减去进项税额等于一般纳税人的应交增值税税额,因为应交增值税为负债,余额应该在贷方,所以作为抵扣的进项税额在借方可以这么理解吗
展开kmzzzz同学,你好,关于企业收到所购物资时的分录为什么是这样写的?应交税费不是负债吗? 我的回答如下
对的,就是这样理解的
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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