凯同学

是否漏写了很多分录?最后一项分录为什么这样写?

这是道题是不是漏写了很多分录,而且最后一项分录为什么这么做,预交的部分不是应该冲减未交增值税吗,为什么它又增加了?我自己理解的部分用绿笔写了,麻烦看看能不能这样做。还有月末要是还没交销项税额的话是要先转到三级明细账户转出未交增值税然后再转到二级科目未交增值税吗?

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来自 凯同学 的提问 2020-03-03 05:30:00 阅读489

凯同学,你好,关于是否漏写了很多分录?最后一项分录为什么这样写? 我的回答如下

优秀的同学,你好!

1、这是教材例题,本身分录有问题,与税法的规定不一致,教材上本身是错的,那它也不会考你。根据税法规定,教材上最后一笔分录有误。一般纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,收到预收款时增值税纳税义务并未发生,先按一定的预征率预缴增值税,房屋交付业主确认收入时纳税义务发生,此时结转预缴税款。

正确分录如下:

借:应交税费——未交增值税 113.25

    贷:应交税费——预交增值税 113.25

2、销项不用动,直接三级科目转未交即可。

希望老师的解答能帮助你理解!

务必注意防护,少出门多学习哦~

我们共克时艰,加油!


以上是关于分录,分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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凯同学:

我还是觉得很奇怪,按改正后的这笔分录也是,记在贷方的预交税费还是不能冲减未交增值税吧,这是负债内的一增一减,本质上依旧没有减少负债。正确的不是应该先借预交增值税,然后再用它冲减未交增值税吗

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凯同学,你好,关于是否漏写了很多分录?最后一项分录为什么这样写? 我的回答如下

前面预交了,所以这里有一个预交转未交。

以上是关于分录,分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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