布同学

此处预收账款转主营业务收入应该是当年年底要做的会计分录,如何理解?

老师,我想问下,题目中得知乙公司资金有困难的时候已经是第二年3月份了,而预收账款转主营业务收入应该是当年年底要做的会计分录,时间点上不同,为什么只能确认15000呢?是先确认20000然后调整到15000的么

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来自 布同学 的提问 2018-01-28 20:21:04 阅读429

布拉格同学,你好,关于此处预收账款转主营业务收入应该是当年年底要做的会计分录,如何理解? 我的回答如下

同学,你好!

你再仔细看看时间。不是当年年底确认。

2008年1月到6月确认。你仔细看看

祝学习愉快!

以上是关于款,应收账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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布同学:

1月6号确认的话还是在3月份之前啊,这笔分录还是会有冲突啊

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布拉格同学,你好,关于此处预收账款转主营业务收入应该是当年年底要做的会计分录,如何理解? 我的回答如下

1月1日开学,培训时间6个月

那么1-6月,一般情况是分6个月来确认收入和费用,这才是完工百分比法。但是因为这个培训项目周期短,不跨年,所以在实际过程不需要按照完工百分比法来确认。

那么对于这种情况,收到钱的时候就会作为预收,发生成本就会先计入到劳务成本里。待到最后完工的时候,再确认收入和结转成本,就是正常情况是在6月底确认。这个怎么会矛盾呢?!你再理解下看。

祝学习愉快!


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